(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 审查财务报表的目标有( )。
- (2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
- 下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:
- 下列有关审计准则的表述,正确的有( )。
- 下列有关审计分析方法的表述,正确的是:
- 下列各项控制审计风险的方法中,属于自我保护法的有:
- 在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有( )。
- 在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是:
- 案例二 (一)资料 2017年4月,某审计组对甲公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)...
- 下列关于审计准则的说法中,正确的有( )。
