审计师
(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列有关重大错报风险的表述中,正确的是( )。
- 被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采取的措施有()。
- 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
- 下列各项中,属于对产品成本实质性审查的是( )。
- 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有( )
- 下列关于内部审计的法律责任的说法中,正确的是( )。
- 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
- 在审查应收账款过程中,基于被审计单位性质、地点或其他原因不宜发函询证的,可以采取函证的替代程序,审计人员审查的资料包括( )。