(中级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 下列各项中,属于内部控制中实物控制的是
- 审查现金收付业务是否合法,应检查库存现金日记账的要点是()。
- 审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()。
- 审计人员可以在审计事项中选取下列特定项目进行审查的有()。
- 审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性主要采用()。
- 下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是( )。
- 下列属于内部控制测评程序的有( )。
- 被审计单位对审计机关作出的有关财务收支的审计决定不服,可以采取的救济途径有:
- 原则上对审计报告和审计决定书进行审定的应当是( )。
- 为查找资产负债表日未入账的应付款项,审计人员可实施的审计程序有()。[2010年中级真题]
