国际注册内部审计师最新试题
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- 下列选项中应该向高级管理层和审计委员披露的内容的是:
- 某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是:
- 下列哪项是审计业务方案最为重要的内容?
- 应该在以下哪种文件中记录协调内部审计和外部审计工作的责任?
- 公司采取何种手段才能以最佳方式通过提前退休计划实现裁员目标?
- 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出
- 采购时为了获得合理的成交价格可以采取的方式是:
- 建立和维持公司治理程序,并确保风险管理与控制程序的效果的负责人是:
- 某零售公司已停止出售正常价格为100美元的某产品。在甩卖该产品的第一个月,折扣率为20%,后来售价又降低了40%,那么,与最初的销售价格相比,总的折扣率为多少?
- 在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项?
