国际注册内部审计师最新试题
HOT
热门试题
- 某公司对财务部门的电脑上安装了访问控制软件,为了防止财务信息泄露,该访问控制软件记录了关于各种登录应用程序企图(不管是否成功)的详细信息。在对这些详细信息进行审计时,内部审计师可以借助的最佳软件或程序...
- 审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?
- 某超市经常接到客户投诉,反映结账等待时间过长,该超市店长正在考虑是否有必要增加收银员人数以及增加几人,该店长很可能用到的分析方法是:
- IIA的《实务公告》建议,首席审计执行官应开展内部审计工作,制定选拔和发展人力资源的程序,对于组织内的内部审计团队而言,这个程序不包括:
- 以下哪项关于会计循环的转回分录的陈述是正确的?
- 公司当前负债比率是50%,它通过借款或经营租赁来购买固定资产,那么,该公司的负债比率会:
- 某内部审计师需要对验收部门进行审计,为了证明验收人员在填写验收报告中的实际收到数量时都会对新的货物进行清点,内部审计师应该获取的审计证据是:
- 以下哪项是区分计算机处理和手工处理的特征?
- 内部审计师发现,某金融机构为了高估收入,将归还的贷款计入利息收入,而不是计入归还贷款的本金。下列哪些审计程序对发现该舞弊是有效的:Ⅰ.当期已偿还贷款进行随机抽样,计算正确的过账金额并追踪过账所计入的不...
- 如果公司要从一家小型创业型企业采购业务应用程序系统,审计师应该推荐采购公司合同包含的最重要的条款是:
