(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 应收账款函证回函确认的金额与函证的金额有差异,可能存在的原因有:
- 为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是()。[2009年初级真题]
- 2008年4月,某审计组对乙上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该公司内部控制进行调查时了解到: (1)采购部门确定设备需要量,提出...
- 下列有关审计人员选用审计标准的表述中,正确的有:
- 为防范审计风险,审计人员可以采取的对策包括:
- 2021年3月,某审计组对乙公司2020年度财务收支情况进行审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1.该公司为上市公司,仅生产和销售一种产品。近几年行业和市场发展形势良好,产品本身未进行技...
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- 下列国家审计机关的隶属关系中,不受行政当局的控制和干涉的是:
- 2009年4月,某审计组对乙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)大宗采购由采购部门...
