(中级) 审计理论与实务最新试题

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- (一)资料 2017年1月,某审计组对丙公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到: ①出纳员在办...
- 下列关于审计证据充分性和适当性的表述中,正确的有( )
- 在下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为不正确的是:
- 国家审计的要素包括( )。
- 下列关于审计质量控制的表述,正确的是:
- 2010年4月,某审计组对丙公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司固定资产业务内部控制进行测评。 2.在查验固定资产的所有权时,为了确...
- 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
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