国际注册内部审计师最新试题
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- 某内部审计师与被审计单位的经理讨论一项重大的审计发现,并提出相关的审计建议。该经理接受内部审计师的审计建议,但由于缺乏资源和需要执行其他重点工作,审计建议无法得到执行。对于这种情况,内部审计师应该:
- 某大型金融企业几年前制定了行为规范并发布给所有的员工,为了向审计委员会报告行为规范的遵循情况,最佳的方式是什么?
- 计算机操作员将打印报告分发给用户前,将复印件的最后一页拿走了,操作员将这张记有公司库存周转汇总信息的记录给公司竞争者。最好的纠正措施是:
- 在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计活动相关的风险,此处风险的定义是:
- 某组织的员工新招收一批员工,员工均为下岗工人,没有对口的专业工作经验,且大家工作沟通存在一定的困难,为了保证业务的顺利进行,该组织主管应该采用的管理方式是:
- 某公司正计划在它的一个生产分公司开发并实施一个新的电算化采购订货系统。生产副总经理要求内部审计师加入负责实施该项目的小组。这个小组是由来自财务、生产、采购和市场部门的代表共同组成的。首席审计执行官希望...
- 某内部审计师对批准赊销的部门的工作有效性进行审计,那么对哪些资料的审查可以提供最强的证明力:
- 以下那种现象可能表明存在捏造虚假销售收入的情况:
- 以下哪项最可能是存在舞弊的征兆:
- 经营审计业务与财务审计业务的主要区别在于,内部审计师对于前者:
