国际注册内部审计师最新试题
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- 全面集成企业所有资源信息,为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台,将管理重心定位在财务上,在企业整个经营运作过程中,贯穿了财务成本控制的概念,这一管理平台称为:
- 某公司对财务部门的电脑上安装了访问控制软件,为了防止财务信息泄露,该访问控制软件记录了关于各种登录应用程序企图(不管是否成功)的详细信息。在对这些详细信息进行审计时,内部审计师可以借助的最佳软件或程序...
- 当组织提升其道德行为时,下列哪些选项是合适的?Ⅰ.组织从下往上建立诚实正直的基调。Ⅱ.设计并且执行对员工和持股人的道德素质调查。Ⅲ.通过多媒体传递道德信息。Ⅳ.提供热线以供方便报告。
- 某单位的高级管理层要求内部审计活动为所有的管理职员提供持续的内部控制培训。以下最好的解决办法是:
- 如果公司要从一家小型创业型企业采购业务应用程序系统,审计师应该推荐采购公司合同包含的最重要的条款是:
- 以下哪项最可能是存在舞弊的征兆:
- 某内部审计师与被审计单位的经理讨论一项重大的审计发现,并提出相关的审计建议。该经理接受内部审计师的审计建议,但由于缺乏资源和需要执行其他重点工作,审计建议无法得到执行。对于这种情况,内部审计师应该:
- 可能导致行业内竞争加剧的情况是?Ⅰ.行业增长速度下降。Ⅱ.行业内竞争对手增多。Ⅲ.产品的差异性很大。Ⅳ.用户的转换费用很高
- 下列分布式信息技术系统的功能中,可以最大程度的降低整个系统完全瘫痪的可能性的是:
- 所有的内部审计人员为了处理组织内的欺诈风险应该具备的能力和技巧是什么?Ⅰ.识别舞弊的指标。Ⅱ.脆弱性评估水平。Ⅲ.设计防欺诈、威慑、检测控制。Ⅳ.确定可疑的活动何时值得进一步调查。
