国际注册内部审计师最新试题
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- 下列哪项关于为具体的审计业务分派工作人员的说法最恰当?
- 某审计师在开展面谈时,通过问卷来收集关于赊销处理性质的信息。遗憾的是,该问卷没有覆盖面谈对象所提供的一些相关信息。而且,审计师没有记录进一步开展审计调查可能会面临的问题,上述过程的主要缺陷是:
- 在某种风险的存在时,内部审计师需要根据实际情况扩大审计范围,那么下列事项中会扩大审计范围的是:
- 某公司决定将环境审计交给内部审计部门来开展,首席审计执行官在经过分析后,认为在开展审计工作之前首先应该采取的行动是:
- 以下哪项审计计划活动对了解公司当前面临的风险价值最少?
- 因为登录系统的过程较琐碎枯燥,用户经常把登录序列保存在个人电脑里,以待进入主机设施时再调用。这一做法的风险是:
- 独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断。实现独立性的最好方式是通过:
- 假定内部审计师计算某一产品线的存货周转率并且已确认许多产品线的周转率小于3.5。以下哪项结论可由上述审计结果所证实:Ⅰ.确认的产品线包括过时的存货。Ⅱ.存货是按超过净变现值的价值计价的。Ⅲ.鉴于公司持...
- 某审计师分析了公司工薪系统中非常规活动的数据文档,如过多的加班小时数,工资水平的异常波动以及过长的休假时间等等。该审计分析工作所核实的应用程序控制措施被称为:
- 下列选项中不属于组织结构的类型的是:
