国际注册内部审计师最新试题
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- 对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施?
- 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准;Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
- 某销售公司利用电子表格来处理新业务的数据,因为该项新业务适用于以前的电子表格运算公式,那么为了保证运算的正确性,应该采取的最佳措施是:
- 下列选项中,不属于ISO9000标准中贯穿的八项质量管理原则的是:
- 使用盗版的软件,带来的风险是:Ⅰ.违反版权法,需要承担法律责任Ⅱ.容易感染病毒Ⅲ.会被在网络服务器上运行的例行检查软件探测出来
- 首席审计执行官在风险管理、控制和治理过程中具有重要的作用,下列关于首席审计执行官在这方面的职责不正确的是:
- 一个钢铁企业的内部审计师对各分公司的销售部门进行审计。审计揭示,A地的分公司对当地的一家客户重复赊账,不符合公司的赊销政策。审计结束10周后发表审计报告,包含了内部审计师对销售部门提出的阻止重复赊销的...
- 内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计,这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,CAE应该:
- 某大型制造公司的首席审计执行官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平的资格规定。首席审计执行官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部...
- 在检查对某一设备报废部件的核销时,证明该设备状况的最好审计证据是:
