国际注册内部审计师最新试题
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- 内部审计师通过与资产管理员面谈,了解到资产使用部门经常自行购买固定资产,而不是按照公司规定由采购部同一购买。内部审计师在执行详细测试时,通过检查固定资产采购申请单也发现部分申请单没有采购人员签字。那么...
- 甲公司是生产和销售手机的企业,鉴于智能手机时代的到来,低端手机正在逐渐退出手机市场,甲公司每年都在缩减低端手机部门的预算,增加智能手机的研发预算,这种战略属于:
- 下列关于EDI的风险及防范措施的说法中,错误的是:
- 以下哪项内容可以设置进入基础电脑软件系统,从而允许审计师直接针对生产系统对往来账进行处理,而不会给生产数据库带来风险?
- 以下哪些政策应该纳入公司的舞弊防范计划?Ⅰ.涉嫌违法乱纪的行为在任何时候都将得到全面调查;Ⅱ.将由管理人员负责建立恰当的控制措施;Ⅲ.将向审计委员会和董事会报告所有舞弊事件;Ⅳ.将建立并维护正式的防范...
- 对于测试内部控制的审计方案,下列说法正确的是:
- 工作底稿包括以下哪项内容,将使审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录得到恰当编制和批准”这一审计结论时受到挑战?
- 某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?
- 以下有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:Ⅰ.遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统。Ⅱ.内部审计师有责任通过检查和评价内部控制系统的充分性,来协助遏制舞弊行为。Ⅲ.内部审计师应确定沟通渠道...
- 完整的审计工作底稿应该是:
