国际注册内部审计师最新试题
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- 对机器和设备进行的内部审计的一个审计程序是检查其折旧计提是否准确,下列哪一条是说明有问题设备仍在使用的最佳证据来源?
- 以下哪项是薪酬支付循环存在重大风险的表述?
- 某注册会计师想要申请某一财务咨询企业的内部审计部门的职位,那么该公司:
- 内部审计师需要确定管理层是否建立了衡量目标是否实现的标准。若内部审计师已认定这些标准不充分或不存在,则以下哪项措施适当?Ⅰ.将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。Ⅱ.向管理层建议替代...
- 某首席审计执行官为了保证该次审计业务实施时保持公司积极的氛围,他计划实施一项可以大量节约潜在成本的确认业务,并且在发现消极的审计发现时不体现在最终报告中,则该名首席审计执行官的做法:
- 作为安全管理项目审计的一部分,审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。审计师最初目的是证实目前保证该程序被执行的各项控制制度,而被调查人还有很多信息似乎愿意告诉审计师。审计师应当如何做以...
- 以下哪项内容对COSO企业风险管理框架的基本假设进行最佳描述?
- 在客户机/服务器环境下和在大型主机环境下,发生程序变更时,以下说法错误的是:
- 以下哪项将在准确确定固有风险的优先次序中起到关键作用?Ⅰ.评估风险的影响。Ⅱ.审查先前的审计报告。Ⅲ.当前财务报告。Ⅳ.行业统计数据和基准比较。
- 内部审计人员的培训计划应该把以下哪种目标视为其首要目标?
