(初级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 下列关于审计人员鉴定审计证据可靠性的说法中,正确的有( )。
- 内部控制要素包括( )。
- 2011年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2010年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)会计人...
- 审计时发现下列项目计入生产成本,属于违反规定的有:
- 将本期现金流量表某项目数据与前期现金流量表相同项目数据进行比较,以揭示项目本身及其所反映经济内容的合理性,这种分析方法是( )。
- 下列审计证据中,证明力最强的是( )。[2008年初级真题]
- 下列有关审计目标定义和作用表述正确的有( )。
- 下列不属于审计管理特征的有
- 审计人员抽取销售退回记录,审查是否经业务记录以外的人员批准,其目的是()。[2008年初级真题]
- 当被审计单位存在以下哪些事项或情形时,可能表明存在舞弊风险()。
