(初级) 审计理论与实务最新试题

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- 原则上对审计报告和审计决定书进行审定的应当是( )。
- 下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。
- 审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是( )。。
- 审计人员的审计结论偏离了审计事项的客观事实,但没引发追究审计责任的行为,说明审计风险是( )。
- 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
- 下列属于财务报告的审计目标有( )
- 下列属于采购与付款业务循环风险的有( )。
- 下列各项中,属于应在库存现金盘点表中反映的事项有( )
- 下列各项中,属于业务授权控制的是:
- (一)资料 2017年3月,某审计组对丙公司2016年度财务收支进行了审计。有关固定资产审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况: (1)采...